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該当件数:680件

インボイスの特例措置について一度ご質問しましたが不明点があり再度質問です。個人事業主で毎年青色の確定申告をしています。1000万を超える年が何度かあり、昨年度まで簡易課税で消費税の支払いを2回ほどしています。2022年の売上は1000万未満の為免税期間になる予定でした。2023年は900万前後になる予定のためインボイス登録をする予定です。2023年にインボイス登録する場合、私の事業で特例の2割の課税は使えるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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インボイスの特例措置について一度ご質問しましたが不明点があり再度質問です。個人事業主で毎年青色の確定申告をしています。1000万を超える年が何度かあり、昨年度まで簡易課税で消費税の支払いを2回ほどしています。2022年の売上は1000万未満の為免税期間になる予定でした。2023年は900万前後になる予定のためインボイス登録をする予定です。2023年にインボイス登録する場合、私の事業で特例の2割の課税は使えるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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お世話になります。フリーランスで活動しているものです。


インボイス制度において、一般的には「適格請求書発行事業者にならないと、仕入税額控除が認められないため、取引先が負担する消費税が多くなってしまい、取引を停止されてしまう恐れがある」ということが言われます。これは、当然ながら、これまで消費税を免税事業者にも払っていた企業の場合だと思います(これをAの企業とします)。

一方で、免税事業者には消費税を払わない、という企業もあります(請求できる権...

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個人事業主としてWeb制作サービスを行っていますが、インボイス制度について対象範囲、見積書や請求書の消費税の取り扱いを確定申告に向けてどのように対応すればいいのか教えていただけないでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

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契約を結んでいるクライアントから家族ぐるみでの旅行に誘われました。クライアント分の旅費はクライアントご自身でお支払いしますが、こちらの家族分は私がで支払います。この場合、私と私の家族分の旅費は経費として計上する事は可能でしょうか。もし経費として計上出来ない場合、家事按分する等何か良い方法がありましたらご教授いただけますと幸いです。

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